Orden de Compra. Nº4161-202-AG25 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, SALIDA PEDAGOGICA COLEGIO JULIO SILVA LAZO,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-193-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-202-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, SALIDA PEDAGOGICA COLEGIO JULIO SILVA LAZO,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-193-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte Jose Maria y otros Ltda
Razón Social transporte jose maria y otros limitada
R.U.T. 76.209.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transporte Jose Maria y otros Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101502
Autobuses1UnidadCONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, SALIDA PEDAGOGICA COLEGIO JULIO SILVA LAZO  $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
Total Neto $ 430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 430.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.