Orden de Compra. Nº4157-572-AG25 " COLACIONES SALIDA PEDAGÓGICA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION- SEDE CONCEPCION LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ° 960201-88<490>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-572-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA PEDAGÓGICA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION- SEDE CONCEPCION LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ° 960201-88<490>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 34257
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hakuna
Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES
R.U.T. 14.025.886-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hakuna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados84UnidadJUGO ANDINA DEL VALLE 200MLFecha entrega 02 de junio 2025. Horario Mañana 08:15 a 12:24, Tarde 14:15 a 17:00 horas $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
50131701
Leche o productos de mantequilla84Unidad InternacionalLECHE DE CHOCOLATE COLUN 200ML   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.120
50101634
Fruta fresca84UnidadMANZANAS   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
50131801
Queso natural84LáminaLAMINAS DE QUESO   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50131801
Queso natural84LáminaLAMINAS PECHUGA DE PAVO COCIDA  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
50221202
Cereales en barra84UnidadBARRAS DE CEREAL   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50181906
Pan en conserva9PaquetePAN DE MOLDE XL(DEBE TENER AL MENOS 20 UNIDADES)  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
50202310
Agua mineral84UnidadAGUA MINERAL VITAL CON GAS 600ML   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
Total Neto $ 180.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.257
TOTAL OC $ 214.557


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.878.422-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.912.419-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.531.893-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.