Orden de Compra. Nº2780-28-AG26 "COMPRA DE MEDICAMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-28-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 866787,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHAR A LA DIRECCION INDICADA, CALLE PAPUDO 655, CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS DE LA COMUNA DE LA LIGUA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOMCH
Razón Social COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA
R.U.T. 77.027.029-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOMCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101582
Tobramicina80UnidadTOBRAMICINA/DEXAMETASONA 3/1MG SUSPENSIÓN OFTÁLMICA (FRASCO 3 A 5 ML), ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTA EN MEMO N°1 DE LA ENCARGADA DE LA COMPRA.  $ 3.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.640 $ 296.640
51241120
Lágrimas artificiales150UnidadLÁGRIMAS ARTIFICIALES EN GEL, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTA EN MEMO N°1 DE LA ENCARGADA DE LA COMPRA.  $ 14.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.119.800 $ 2.119.800
51241107
Clorhidrato de dorzolamida400UnidadDORZOLAMIDA/TIMOLOL 2/0,5G SOL. OFTÁLMICA (FRASCO 5 A 6 ML), ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTA EN MEMO N°1 DE LA ENCARGADA DE LA COMPRA.  $ 3.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.459.200 $ 1.459.200
51241120
Lágrimas artificiales800UnidadLÁGRIMAS ARTIFICIALES SOLUCIÓN OFTÁLMICA, ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ADJUNTA EN MEMO N°1 DE LA ENCARGADA DE LA COMPRA.  $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.400 $ 686.400
Total Neto $ 4.562.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 866.788
TOTAL OC $ 5.428.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.