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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233613-574-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEP - Materiales e Insumos de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias Liceo Industrial |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233613-72-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
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R.U.T. |
61.980.960-2 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro 1021 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
238146,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro 1021 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31231313
| Tubería de plástico | 1 | Unidad no definida | Materiales e Insumos de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias Liceo Industrial, según detalle adjunto | |
$ 1.253.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.253.404
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$ 1.253.404
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Total Neto
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$ 1.253.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.147
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$ 1.491.551
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.