Orden de Compra. Nº1591-233-SE25 "Ampliación de contrato LP 1591-39-LR23 Ferias y eventos"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1591-233-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Ampliación de contrato LP 1591-39-LR23 Ferias y eventos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1591-39-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 758 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS U-MANO S.A
Razón Social EMPRESAS U-MANO SA
R.U.T. 99.522.210-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS U-MANO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151803
Construcción o creación de stands de feria1UnidadModificación de contrato aprobada por Resolución Afecta N°11 de 8 de julio de 2025, tomado de razón por la CGR con fecha 28 de julio de 2025.Modificación de contrato aprobada por Resolución Afecta N°11 de 8 de julio de 2025, tomado de razón por la CGR con fecha 28 de julio de 2025. $ 1.100.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000.000 $ 1.100.000.000
Total Neto $ 1.100.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.100.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.