Orden de Compra. Nº1274559-45-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-16-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274559-45-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-16-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 53.322.528-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50103001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 53.322.528-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2480
Comuna San Javier
Impuesto 92682
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Auroproyect
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA LIMITADA
R.U.T. 77.525.895-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Auroproyect
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes20UnidadDESOPDORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL AROMA VAINILLA O LAVANDA  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE DESINFECTANTE AEROSOL  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
30161711
Alfombras para exterior2UnidadLIMPIAPIES PVC DE 1 METRO POR 2 METROS SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA COLOR NEGRO, AZUL, GRIS O BURDEO  $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200
14111703
Toallas de papel20Paquete20 PAQUETES DE 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL BLANCO CONTINUA CON PREPICADO TAMAÑO JUMBO 21 CM DE ANCHO DE 250 METROS  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800
14111704
Papel higiénico20Paquete20 PAQUETES DE CUATRO ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS CADA ROLLO HOJA SIMPLE COLOR BLANCO  $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.000 $ 173.000
Total Neto $ 487.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.682
TOTAL OC $ 580.482


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.525.895-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.037.781-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.