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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701-257-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratacíon Servicio de Reparación para Oficina;701-51-COT25; ITEM 22.06.004; SC1708. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura |
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Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
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R.U.T. |
60.701.002-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
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R.U.T. |
60.701.002-1 |
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Dirección de Facturación |
Victoria 2832 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
60800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Victoria 2832 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CC GRUPO EIRL |
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Razón Social |
CARLA CURIHUENTRO OBRAS CIVILES Y LIMPIEZA INDUSTRIAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.905.031-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CC GRUPO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131502
| Construcción de casas | 1 | Unidad no definida | HABILITACIÓN DE LA OFICINA, CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE MURO, (GRIETAS Y HOYOS), APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE MURO, PINTURA DE MUROS CON ESMALTE AL AGUA COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE. LA OFICINA CONSTA DE 40 M2 APROXIMADO. | |
$ 320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.800
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$ 380.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.