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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3712-436-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de impresión, Oficina Fomento Pesca. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Caupolicán N°309 |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
22116 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Caupolicán N°309 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DEKAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.514.094-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151902
| Servicios de impresión industrial a Rotograbado | 1 | Unidad no definida | Servicio de impresión | Contratación del servicio de impresión de gráficas imantadas, para la actividad de la biodiversidad itinerante, de la oficina de fomento pesca, a realizarse en el mes de mayo. |
$ 116.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.400
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$ 116.400
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Total Neto
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$ 116.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.116
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$ 138.516
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.