Orden de Compra. Nº3309-78-SE25 "MANTENCION DE URGENCIA GENERADOR CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE URGENCIA GENERADOR CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3309-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005 DSM TUCAPEL del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Calle Igualdad N°211 Tucapel
Comuna Tucapel
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura Calle Igualdad N°211 Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernando
Razón Social JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR
R.U.T. 9.864.176-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANTENCION GENERADOR LINEA 21 ITEM 42 SEGUN SUMINISTRO MANTENCION GENERADOR LINEA 21 ITEM 42 SEGUN SUMINISTRO $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA ELECTRICA LINEA 30 ITEM 2 SEGUN SUMINISTRO SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA ELECTRICA LINEA 30 ITEM 2 SEGUN SUMINISTRO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.