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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
734808-143-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS, LICEO HUARA NOCTURNO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA S/N COMUNA DE HUARA |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
74100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA S/N COMUNA DE HUARA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2025 |
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Proveedor |
FRANCESCO |
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Razón Social |
A&C COMERCIAL E INVERSIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.407.657-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRANCESCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101504
| Vendedores ambulantes de alimentos | 1 | Global | SE REQUIERE LA COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA AMENIZAR LA JORNADA DE RECONOCIMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL LICEO DE HUARA JORNADA NOCTURNA, LOS INSUMOS ALIMENTICIOS SE DETALLAN EN LA ESPECIFICACION TECNICA QUE SE ADJUNTA. (SE REQUIEREN LOS ALIMENTOS, EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO EN EL TRANSCURSO DE LA MAÑANA) EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA | SEGUN COTIZACIÓN |
$ 390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.100
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$ 464.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.