Orden de Compra. Nº2674-823-AG25 " ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA - MEJORAMIENTO PARADEROS: 2674-886-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-823-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA - MEJORAMIENTO PARADEROS: 2674-886-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación Silva Chavez
Comuna Melipilla
Impuesto 66842
Dirección de Envío de la Factura Silva Chavez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix SpA
Razón Social COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T. 77.889.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1GlobalADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA - MEJORAMIENTO PARADEROS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.EL PROVEEDOR, DE DEBE SUBIR COTIZACIÓN CON LA DESCRPCIÓN DETALLADA DE CADA PRODUCTO E IMAGEN. INDICAR PLAZO DE ENTREGA  $ 351.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.800 $ 351.800
Total Neto $ 351.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.842
TOTAL OC $ 418.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.