Orden de Compra. Nº3567-314-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3567-247-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-314-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3567-247-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 15979,76
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Aromos
Razón Social SUPERMERCADO LOS AROMOS SPA
R.U.T. 77.898.939-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Los Aromos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TÉ 50 BOLSITAS  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
50201710
Té de hierbas1CajaTÉ DE HIERBAS   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE 270 G  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas6UnidadQUEQUES 700 G  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.662
50201709
Café instantáneo1TarroCAFÉ DE 170 GR  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCAR  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
50192110
Nueces o frutos secos3PaqueteMANÍ 380 G  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLA DE PAPEL  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS SURTIDAS 400 GR  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS KUKY O SIMILAR  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
50192109
Papas fritas o galletas tostadas5PaqueteRAMITAS PEQUEÑA  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50181909
Galletas saladas5PaqueteGALLETAS CLUB SOCIAL 216 G  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4PaquetePAPAS FRITAS 350 G  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
Total Neto $ 84.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.980
TOTAL OC $ 100.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.