Orden de Compra. Nº778993-107-AG25 "Adquisición de útiles de aseo para la unidad regimentaria"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778993-107-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo para la unidad regimentaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó"
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ejército de Chile del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723
Comuna Copiapó
Impuesto 133090,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50Unidadcloro liquido 3 litros  $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.300 $ 121.300
12181501
Ceras sintéticas50Unidadcera liquida 3 litros color rojo  $ 5.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.850 $ 276.850
47131502
Paños de limpieza200Unidadpaño de aseo multiuso  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600
47131615
Escobillones100Unidadescobillón   $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.900 $ 136.900
53131608
Jabones50Unidadjabón líquido 300 ml  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
47131830
Productos de limpieza de muebles35Unidadlustra muebles 300 ml  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.075 $ 47.075
47121701
Bolsas de basura10Rollobolsas de basura 120 x 110 rollo 5 uds.  $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
Total Neto $ 700.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.090
TOTAL OC $ 833.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.