Orden de Compra. Nº1063538-23021-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-193-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-23021-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-193-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO ACEPTA LA ORDEN EN EL PORTAL EN LOS PALZOS ESTABLECIDOS.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-193-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 20247
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 78969,51
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes117Unidad003-0123 2204007002 Limpiador en cremaLIMPIADOR EN CREMA WINNEX IMPORTACION 750ML $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.437 $ 112.437
47131502
Paños de limpieza72Unidad003-0152 2204007002 Paño saca polvoPAÑO NARANJO 40x35 CM.-VIRUTEX PRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
47131618
Mopas húmedas372Unidad003-0162 2204007002 Trapero amarillo absorbenteTRAPERO DE PISO TIPO DANZARINA 50x57cm UN $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
Total Neto $ 415.629
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.970
TOTAL OC $ 494.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.