Orden de Compra. Nº
1740-27-AG25
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. C.A.: 1740-9-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1740-27-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. C.A.: 1740-9-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Defensoría Regional de Los Lagos
Razón Social
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T.
61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T.
61.941.900-6
Dirección de Facturación
AVDA. PRESIDENTE IBÁÑEZ N°600, 2do. PISO, EDIFICIO SECTOR JUSTICIA
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
40594,64
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. PRESIDENTE IBÁÑEZ N°600, 2do. PISO, EDIFICIO SECTOR JUSTICIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS, CUADRICULADO 7MM, DOBLE ESPIRAL
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
60101722
Libretas de notas
20
Unidad
BLOCK CUADRICULADO CARTA 7MM, 80 HOJAS PREPICADO
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE COLOR CAFÉ ROLLO 48MM x 40MT
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
60121518
Lápices de grafito
24
Unidad
LÁPIZ GRAFITO HB SIN GOMA
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.944
$ 1.944
60121535
Goma de borrar
24
Unidad
GOMA DE BORRAR MIGA BLANCO 62MM
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
SACAPUNTAS METAL CROMADO
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA
$ 234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LÁPIZ PASTA ROJO PUNTA MEDIA
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
20
Unidad
PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA DE 40 GR
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
44121605
Dispensador de cinta
4
Unidad
PORTA CINTA ADHESIVA C-38
$ 1.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.016
$ 7.016
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETA VINILO TAMANO CARTA
$ 688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.760
$ 13.760
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETA VINILO TAMANO OFICIO
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
44121708
Marcadores
20
Unidad
MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA 4MM COLOR NEGRO
$ 2.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.180
$ 43.180
14111509
Artículos de papelería
2
Pack
OPALINA HILADA TAMAÑO CARTA, 200 GR, 100 HOJAS
$ 9.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.726
$ 18.726
Total Neto
$ 213.656
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.595
TOTAL OC
$ 254.251
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.