Orden de Compra. Nº2196-11-SE26 "solo fresco 1° trimestre 2026 residencia gauss PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES DESDE 2196-13-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-11-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra solo fresco 1° trimestre 2026 residencia gauss PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES DESDE 2196-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 28404,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO SA
Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
R.U.T. 76.102.347-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLO FRESCO SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa3Unidad no definidaSALSA DE SOYASALSA DE SOYA $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
10151501
Semillas o almácigos de porotos verdes15Unidad no definida POROTO TORTOLA COSECHA DEL AÑO, ENVASES DE 1 KILO (DON RAFA O CAMPO LINDO) POROTO TORTOLA COSECHA DEL AÑO, ENVASES DE 1 KILO (DON RAFA O CAMPO LINDO) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50131801
Queso natural14Unidad no definidaCREMA PARA BATIR 1L SOPROLECREMA PARA BATIR 1L SOPROLE $ 3.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.076 $ 55.076
50171832
Aliño de ensaladas21UnidadJUGO LIMON EN BOTELLAS EN ENVASES DE 500 CC. JUGO DE LIMON 500CC HIGUERAS $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.264 $ 12.264
50171551
Sal de cocina o de mesa15UnidadSAL FINA DE MESA ENVASE DE 1 KILO SAL FINA 1KG TRINIDAD $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
50221001
Granos de Legumbres15UnidadLENTEJAS 6 MM ENVASES DE 1 KILO, COSECHA DEL AÑO (DON RAFA O CAMPO LINDO) LENTEJAS 6MM 1KG CAMSA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.035 $ 34.035
Total Neto $ 149.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.404
TOTAL OC $ 177.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.