Orden de Compra. Nº2783-371-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-114-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-371-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-114-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 234194
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pi Partners
Razón Social FYD SPA
R.U.T. 76.863.382-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pi Partners
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121239
Botellas o tazas de pintura100Unidad no definidaBOTELLA DE ALUMINIO BLANCA 500CC TAPA ROSCA, MOSQUETON METALICO EN CAJA CON ESTAMPADO FULL COLOR.   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
31241702
Espejos metálicos100Unidad no definidaESPEJO REDONDO DE BAMBU 6,8 CM DE DIAMETRO, CON CINTA ECO CUERO CON LOGO FULL COLOR.   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
53121608
Bolsas para compras140Unidad no definidaBOLSA DE COMPRA 44X44X8 CM, 10 OZ CANVAS, ASAS DE CUERO, CON LOGO FULL COLOR.   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.600 $ 502.600
52121704
Toallas de mano100Unidad no definidaTOALLA FACIAL 30X33 CM, CON BOLSO CON LOGO FULL COLOR.   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000
Total Neto $ 1.232.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.194
TOTAL OC $ 1.466.794


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.