|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1392-136-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1392-36-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Portales 3450 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
75903480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales 3450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ISANETTI |
|
Razón Social |
SERVICIOS ISANETTI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.621.190-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ISANETTI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 36 | Unidad | Servicio de aseo para el Complejo Aeronáutico Quinta Normal, de acuerdo a bases técnicas, insertas en la resolución que dispone llamado. | Servicio NETO mensual |
$ 11.097.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 399.492.000
|
$ 399.492.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 399.492.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.903.480
|
|
$ 475.395.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.