Orden de Compra. Nº3145-393-AG25 "400-408//001/SA 39 ADQ. MATERIALES SITIO "
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-393-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 400-408//001/SA 39 ADQ. MATERIALES SITIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020400408000022520012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 27225,29
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTICORROSIVO NEGROANTICORROSIVO NEGRO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31161601
Pernos de anclaje16UnidadPERNOS DE ANCLAJE 1/2 X 8 PULGADASPERNOS DE ANCLAJE 1/2 X 8 PULGADAS $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3 INBROCHA 3 IN $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.091 $ 5.091
30102601
Platina de acero ferroso3TiraANGULO LAMINADO 40 X 40 X 3 MMANGULO LAMINADO 40 X 40 X 3 MM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30102601
Platina de acero ferroso2TiraPLETINA 50 X 5 MM DE 6 MTSPLETINA 50 X 5 MM DE 6 MTS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 143.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.225
TOTAL OC $ 170.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.