Orden de Compra. Nº4291-883-AG25 "PPASAJE INTERNACIONAL CORDOVA /SANTIAGO /ANTOFAGASTA/SANTIAGO/CORDOVA SR. ADRIÁN MARCELO ANDRADA; IDA 04/08/2025 - REGRESO 09/08/2025"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-883-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PPASAJE INTERNACIONAL CORDOVA /SANTIAGO /ANTOFAGASTA/SANTIAGO/CORDOVA SR. ADRIÁN MARCELO ANDRADA; IDA 04/08/2025 - REGRESO 09/08/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4899 del sistema E-DELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO KAYLU
Razón Social TURISMO KAYLU SPA
R.U.T. 79.871.330-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO KAYLU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadLA 491 04 AGO COR SCL 13:35 14:11 04 AGO LA 342 04 AGO SCL ANF 17:17 19:19 04 AGO LA 123 09 AGO ANF SCL 12:08 14:04 09 AGO LA 486 09 AGO SCL COR 17:30 20:02 09 AGOLA 491 04 AGO COR SCL 13:35 14:11 04 AGO LA 342 04 AGO SCL ANF 17:17 19:19 04 AGO LA 123 09 AGO ANF SCL 12:08 14:04 09 AGO LA 486 09 AGO SCL COR 17:30 20:02 09 AGO $ 648.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.500 $ 648.500
Total Neto $ 648.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 648.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.