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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1719-120-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1719-80-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se solicita la cancelación de esta orden de compra por el incumplimiento de despacho, eran 3 días hábiles desde envida la orden de compra, y lleva al día de hoy 9 días sin entregar.- |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia. |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
79790,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AEME |
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Razón Social |
AEME SPA
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R.U.T. |
76.879.641-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AEME |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 5 | Unidad | Sillas de escritorio ergonómicas de color negro lavables (ecocuero completas), según archivo adjunto, despacho incluido, 5 días de entrega.- | Sillas de escritorio ergonómicas de color negro lavables (ecocuero completas), según archivo adjunto, despacho incluido, 5 días de entrega.- |
$ 83.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.950
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$ 419.950
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Total Neto
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$ 419.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.790
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$ 499.740
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.