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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-12-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA AEREA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4076-1-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4377600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial y Servicios OPORAM |
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Razón Social |
AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF
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R.U.T. |
6.812.599-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial y Servicios OPORAM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | MATERIALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS CONFORME A BASES DE LICITACION | Valor neto mensual, incluye antecedentes obligatorios, administrativos, tecnicos y economicos. |
$ 23.040.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.040.000
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$ 23.040.000
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Total Neto
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$ 23.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.377.600
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$ 27.417.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.