Orden de Compra. Nº5702-354-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-25-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-354-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-25-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5702-25-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº798
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 482 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798
Comuna Arica
Impuesto 551000
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2024
TítuloDescripción
Orden de Compra valor anual, pago mensualOrden de Compra valor anual, pago mensual, por servicios satisfactorios prestados por el proveedor, visado por Jefa de Administración y Finanzas o quien subrogue.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAMMER
Razón Social ESA HAMMER SPA
R.U.T. 76.979.953-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HAMMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalProveer el servicio de aseo diurno, para 01 (una) persona, horario desde las 12:00 pm hasta las 17:18 pm.$ 362.500 pesos mensuales valor neto, pagado mes completo desde mayo a junio año 2024. $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000
Total Neto $ 2.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.000
TOTAL OC $ 3.451.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.