|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
734808-95-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA DE PACHICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO |
|
Comuna |
Huara
|
|
Impuesto |
396530 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SRV SpA |
|
Razón Social |
SRV SPA
|
|
R.U.T. |
77.672.642-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SRV SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12352310
| Siliconas | 30 | Unidad | SILICONA LIQUIDA DE 500 ML | |
$ 7.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 216.000
|
$ 216.000
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 50 | Unidad | RESMAS DE HOJAS DE OFICIO | |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 60 | Unidad | RESMAS DE HOJAS DE CARTA | |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 20 | Unidad | PAPEL ADHESIVO | |
$ 14.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.000
|
$ 290.000
|
60121120
| Papel de manualidades autoadhesivo | 20 | Unidad | VINILO DECORATIVO | |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
60121120
| Papel de manualidades autoadhesivo | 20 | Unidad | VINILO TEXTIL | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
55121807
| Fundas de productos de identificación o accesorios | 2 | Pack | FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO BORDE AZUL 100 UNIDADES | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
55121807
| Fundas de productos de identificación o accesorios | 2 | Pack | FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA BORDE AZUL 100 UNIDADES | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 15.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.000
|
$ 31.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.087.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 396.530
|
|
$ 2.483.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.