Orden de Compra. Nº734808-95-AG25 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA DE PACHICA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734808-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA DE PACHICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AREA EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP ESCUELA DE PACHICA del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
Comuna Huara
Impuesto 396530
Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SRV SpA
Razón Social SRV SPA
R.U.T. 77.672.642-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SRV SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas30UnidadSILICONA LIQUIDA DE 500 ML  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadRESMAS DE HOJAS DE OFICIO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60UnidadRESMAS DE HOJAS DE CARTA  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPAPEL ADHESIVO  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
60121120
Papel de manualidades autoadhesivo20UnidadVINILO DECORATIVO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
60121120
Papel de manualidades autoadhesivo20UnidadVINILO TEXTILSEGÚN COTIZACIÓN $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios2PackFUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO BORDE AZUL 100 UNIDADESSEGÚN COTIZACIÓN $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios2PackFUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA BORDE AZUL 100 UNIDADESSEGÚN COTIZACIÓN $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 2.087.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.530
TOTAL OC $ 2.483.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.