Orden de Compra. Nº3964-30-AG25 "Adquisición de elementos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
Comuna La Unión
Impuesto 189240
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
R.U.T. 76.473.108-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5BotellaBOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO YELLOW  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44103105
Cartuchos de tinta5BotellaBOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO MAGENTA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44103105
Cartuchos de tinta6KitKIT O PCK DE CARTUCHOS O CABEZALES ORIGINALES X4e75a BLACK Y M0h50 TRI-COLOR PARA IMPRESORA HP  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
43211902
Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)1UnidadPANTALLA ALL IN ONE 23,8" LENOVO IDEACENTRE 324ARE05 (F0EW005VCL)  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
44102603
Ruedas impresoras1UnidadUNIDAD DE CORREA DE ARRASTRE BROTHER BU-220CL  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44103103
Tóner6UnidadTÓNER TN-2340 BROTHER ORIGINAL COLOR NEGRO  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
44103105
Cartuchos de tinta11BotellaBOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO NEGRO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
44103105
Cartuchos de tinta5BotellaBOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO CYAN  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 996.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.240
TOTAL OC $ 1.185.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.