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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3964-30-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos computacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
189240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Inversiones Corp Premier Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
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R.U.T. |
76.473.108-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inversiones Corp Premier Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Botella | BOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO YELLOW | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Botella | BOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO MAGENTA | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Kit | KIT O PCK DE CARTUCHOS O CABEZALES ORIGINALES X4e75a BLACK Y M0h50 TRI-COLOR PARA IMPRESORA HP | |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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43211902
| Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) | 1 | Unidad | PANTALLA ALL IN ONE 23,8" LENOVO IDEACENTRE 324ARE05 (F0EW005VCL) | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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44102603
| Ruedas impresoras | 1 | Unidad | UNIDAD DE CORREA DE ARRASTRE BROTHER BU-220CL | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TÓNER TN-2340 BROTHER ORIGINAL COLOR NEGRO | |
$ 46.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276.000
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$ 276.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 11 | Botella | BOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO NEGRO | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Botella | BOTELLA TINTA 70 ML ALTERNATIVO CYAN | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 996.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.240
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$ 1.185.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.