Orden de Compra. Nº3682-69-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-69-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1985 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 9997,61
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas3UnidadPAÑOS MULTIUSO  $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624 $ 624
14111703
Toallas de papel20UnidadPAPEL HIGENICO  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880 $ 7.880
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO GEL  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.532 $ 2.532
47131816
Desodorantes3UnidadDESORANTEL LYSOFORM  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
47131609
Magos para escobas o traperos3PaqueteTRAPEROS DESIFECTANTES HUMEDOS  $ 2.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.483 $ 6.483
24111503
Bolsas de plástico2PoteBOLSA DE BASURA TAMAÑO 110 X 120 cm  $ 3.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.898 $ 7.898
24111503
Bolsas de plástico2PoteBOLSA DE BASURA TAMAÑO 50 X 70 cm  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
46181504
Guantes protectores2ParGUANTESS DE AEO DE LATEX TALA M  $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466 $ 1.466
Total Neto $ 37.619
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 9.998
TOTAL OC $ 62.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.