Orden de Compra. Nº
3682-69-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-25-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-69-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-25-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1985 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
9997,61
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VCOMMERCE
Razón Social
VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T.
77.037.781-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VCOMMERCE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211901
Paños para herramientas
3
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
$ 208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 624
$ 624
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
PAPEL HIGENICO
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.880
$ 7.880
12141901
Cloro Cl
3
Unidad
CLORO GEL
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.681
$ 3.681
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.532
$ 2.532
47131816
Desodorantes
3
Unidad
DESORANTEL LYSOFORM
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
47131609
Magos para escobas o traperos
3
Paquete
TRAPEROS DESIFECTANTES HUMEDOS
$ 2.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.483
$ 6.483
24111503
Bolsas de plástico
2
Pote
BOLSA DE BASURA TAMAÑO 110 X 120 cm
$ 3.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.898
$ 7.898
24111503
Bolsas de plástico
2
Pote
BOLSA DE BASURA TAMAÑO 50 X 70 cm
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
46181504
Guantes protectores
2
Par
GUANTESS DE AEO DE LATEX TALA M
$ 733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.466
$ 1.466
Total Neto
$ 37.619
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 9.998
TOTAL OC
$ 62.617
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.