|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2852-349-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CEMENTO- DIDECO/SOCIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2852-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
|
|
R.U.T. |
69.220.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
20756,3025174 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dicomers |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA
|
|
R.U.T. |
76.877.288-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Dicomers |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 20 | Unidad | BOLSA DE CEMENTO 25 KG | |
$ 5.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.240
|
$ 109.244
|
|
|
Total Neto
|
$ 109.244
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.756
|
|
$ 130.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.