Orden de Compra. Nº3982-197-SE26 "insumos mantenimiento DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-197-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra insumos mantenimiento DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 45088,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor moval pluss Spa
Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.954.503-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal moval pluss Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191506
Raticidas1Unidad no definida Bloque 1 Kg Veneno Para Ratas, Ratones 100 unidades a prox (cotización) $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.990 $ 25.990
30102304
Perfiles de acero4Unidad no definida Perfil ángulo 50 x50x2 ( 9.12) (N°256) $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4Unidad no definida Disco de corte metal 4" (67) $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
23171509
Soldadura1Unidad no definida Soldadura de 60/11 por kilo (N°172) $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definida Aguarras x litro con envase (N°262) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
31161504
Tornillos para metales1Unidad no definida caja de tornillos autoperforantes con goma de 2.5 mm x 100 unidades (cotización) $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
73111603
Servicios de producción de tabla de madera dura o 16Unidad no definida tabla de tapa impregnada 1*4 (cotización) $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.600 $ 97.600
60124412
Alambre de percusión galvanizado1Rollo Alambre galvanizado 18 (N°11) $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
40142115
Tubería de plástico2Tubo Tira PVC Sanit. 75 MM. (N°218) $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
Total Neto $ 237.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.089
TOTAL OC $ 282.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.