Orden de Compra. Nº
997-70-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 997-10-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
997-70-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 997-10-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna
Rancagua
Impuesto
143442,97
Dirección de Envío de la Factura
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
rodillo lizcal de 7" 100% lana
$ 4.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.898
$ 9.898
31211904
Brochas
2
Unidad
brochas de 5
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
31211909
Bandejas de pintura
1
Unidad
bandeja pintar
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
39111505
Iluminación empotrada
6
Unidad
panel led neutro de 60*120 sobreponer
$ 35.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.992
$ 214.992
31211904
Brochas
2
Unidad
brochas de 3
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
tineta blanca esmalte al agua satinado sherwin williams
$ 67.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.218
$ 67.218
52131501
Cortinas
8
Unidad
cortinas roller 1,60*1,65 mts
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
rodillo lizcal de 9" 100% lana
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.596
Total Neto
$ 754.963
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.443
TOTAL OC
$ 898.406
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.