|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2800-103-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA - LICEO AMÉRICA (ORD. 73) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2800-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Chile 198 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
|
|
R.U.T. |
69.051.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
105640 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Azuu Spa |
|
Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.101.935-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Azuu Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30101504
| Ángulos de acero | 15 | Unidad no definida | ANGULO LAMINADO 40 x 40 x 4 mm | |
$ 36.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
23171515
| Electrodos para soldar | 2 | Unidad no definida | ELECTRODO SOLDADURA PUNTO AZUL 6011. 3/32 | |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 556.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 105.640
|
|
$ 661.640
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.