Orden de Compra. Nº3365-161-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-172-COT25, adquisicion de pinturas y materiales para la cuadra se slcs"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-161-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-172-COT25, adquisicion de pinturas y materiales para la cuadra se slcs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 23862,67
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GYG LTDA
Razón Social JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 77.792.438-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GYG LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galónpintura latex extra blanca  $ 20.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.474 $ 20.474
27111909
Espátulas1Unidadespatula acero topex 60mm  $ 3.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.771 $ 3.771
31191501
Papeles de lija10Unidadlija de madera N.° 80  $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillo color microfibra 18cm  $ 4.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.416 $ 9.416
31211909
Bandejas de pintura2Unidadbandeja de pintar  $ 4.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.224 $ 9.224
52131501
Cortinas4Unidadcortina roller blanco 120x165cortina roller blanco 120x165 $ 17.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.392 $ 71.392
31201602
Pastas2kilogramopasta muro topex 1kpasta muro topex 1k $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712 $ 2.712
31211604
Diluyentes para pinturas2Litroaguarras mineral 1ltaguarras mineral 1lt $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.864 $ 5.864
Total Neto $ 125.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.863
TOTAL OC $ 149.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.