Orden de Compra. Nº3066-67-AG25 "MATERIAL DE MANIOBRA PS1"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANIOBRA PS1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación AVDA PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 70070,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMM-TEC SPA
Razón Social RAMM-TEC SPA
R.U.T. 77.585.159-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAMM-TEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101611
Eslingas5UnidadRATCHET CARGAFLEX 2"X9 MTS  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
39111705
Luz química50UnidadLUZ QUIMICA MILITAR CYALUMEN COLOR ROJO  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
39111705
Luz química50UnidadLUZ QUIMICA MILITAR CYALUMEN COLOR VERDE  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
20121429
Anclas para entubamiento1UnidadANCLA DE MAR PARA EMBARCACIÓN MENOR  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
25111911
Bicheros1UnidadBICHERO DE ALUMINO TELESCOPICO  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24102208
Infladores de aire1UnidadINFLADOR DE PIE PARA BOTE DE GOMAINFLADOR DE PIE PARA BOTE DE GOMA $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadPÉGAMENTO CEMENTO SC-2000 COLOR NEGRO+ACELERANTEPÉGAMENTO CEMENTO SC-2000 COLOR NEGRO+ACELERANTE $ 94.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
Total Neto $ 368.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.070
TOTAL OC $ 438.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.