|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
985737-32-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Piochas métalicas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
|
|
R.U.T. |
61.999.250-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
102600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PARCHESCHILE |
|
Razón Social |
PARCHES CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.772.246-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PARCHESCHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121720
| Emblemas | 300 | Unidad | PIOCHA METÁLICA CON INSIGNIA INSTITUCIONAL, ESMALTADO SOBRE METAL DORADO, CON SUJECIÓN BROCHE MARIPOSA, DE TAMAÑO 25X25X1,8MM (ALTO, ANCHO Y ESPESOR) CON ENVIO INCLUIDO.(ver adjunto) | |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 540.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.600
|
|
$ 642.600
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.