Orden de Compra. Nº1126922-1933-AG25 "RBD 7723 PRO-RETENCIÓN PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1933-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7723 PRO-RETENCIÓN PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2507
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES MAKSA
Razón Social TRANSPORTES MAKSA SPA
R.U.T. 76.759.265-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES MAKSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRequiere servicio de transporte con fecha 03 de Octubre al Teatro Diego Rivera Puerto Montt, de acuerdo a los términos de referencia adjuntos.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRequiere servicio de transporte para 33 pasajeros con fecha 22 de Octubre al Cine Puerto Montt, de acuerdo a los términos de referencia adjuntos.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadRequiere servicio de transporte para 34 pasajeros con fecha 22 de Octubre al Cine Puerto Montt, de acuerdo a los términos de referencia adjuntos.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 300.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.487.218-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.