Orden de Compra. Nº4085-306-AG25 "4085-179-COT25 - ADQUISICIÓN MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA COMUNA, DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°210/2025.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-306-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 4085-179-COT25 - ADQUISICIÓN MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA COMUNA, DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°210/2025.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 57826,5
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
R.U.T. 76.851.313-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete25UnidadKILOS CLAVOS GALVANIZADOS 1 ½” PARA CONCRETO.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
31162002
Clavos de sombrerete25UnidadKILOS CLAVOS GALVANIZADOS 4” PARA CONCRETO.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
31161513
Tornillos de cabeza perdida3UnidadCAJAS DE TORNILLOS CABEZA DE LENTEJA 2”.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12352310
Siliconas3UnidadCAJAS SILICONA-SELLADOR ACRÍLICO HOJALATERIA GRIS.  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
12352310
Siliconas3UnidadCAJAS SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE INTERIOR Y EXTERIOR BLANCO.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31162403
Goznes5UnidadUNIDADES DE BISAGRAS RECTANGULAR ZINCADA DE 1 ½” CON TORNILLO.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31162403
Goznes5UnidadUNIDADES DE BISAGRAS BRONCEADA PASADOR SUELTO DE 2 ½”.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162801
Asideros o pomos5UnidadUNIDADES DE PICAPORTES REDONDO DE 3 PULGADAS.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31162402
Portacandado5UnidadUNIDADES DE PORTACANDADO ALDABAS BRONCE 3 PULGADAS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
41114201
Cintas de medir5UnidadUNIDADES DE HUINCHAS DE MEDIR 10 M. X 25 MM.  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
46181504
Guantes protectores3UnidadUNIDADES DE SET TIZADORES MÁS TIZA.  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44121710
Tiza para escribir o accesorios10UnidadCAJAS GUANTES DESECHABLES TALLA L, PARA ASEO.  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 304.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.826
TOTAL OC $ 362.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.