Orden de Compra. Nº
4085-306-AG25
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4085-179-COT25 - ADQUISICIÓN MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA COMUNA, DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°210/2025.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-306-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
4085-179-COT25 - ADQUISICIÓN MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA COMUNA, DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°210/2025.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
57826,5
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Razón Social
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
R.U.T.
76.851.313-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete
25
Unidad
KILOS CLAVOS GALVANIZADOS 1 ½” PARA CONCRETO.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
31162002
Clavos de sombrerete
25
Unidad
KILOS CLAVOS GALVANIZADOS 4” PARA CONCRETO.
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.250
$ 41.250
31161513
Tornillos de cabeza perdida
3
Unidad
CAJAS DE TORNILLOS CABEZA DE LENTEJA 2”.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
12352310
Siliconas
3
Unidad
CAJAS SILICONA-SELLADOR ACRÍLICO HOJALATERIA GRIS.
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
12352310
Siliconas
3
Unidad
CAJAS SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE INTERIOR Y EXTERIOR BLANCO.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31162403
Goznes
5
Unidad
UNIDADES DE BISAGRAS RECTANGULAR ZINCADA DE 1 ½” CON TORNILLO.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31162403
Goznes
5
Unidad
UNIDADES DE BISAGRAS BRONCEADA PASADOR SUELTO DE 2 ½”.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31162801
Asideros o pomos
5
Unidad
UNIDADES DE PICAPORTES REDONDO DE 3 PULGADAS.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31162402
Portacandado
5
Unidad
UNIDADES DE PORTACANDADO ALDABAS BRONCE 3 PULGADAS.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
41114201
Cintas de medir
5
Unidad
UNIDADES DE HUINCHAS DE MEDIR 10 M. X 25 MM.
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.500
$ 79.500
46181504
Guantes protectores
3
Unidad
UNIDADES DE SET TIZADORES MÁS TIZA.
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
44121710
Tiza para escribir o accesorios
10
Unidad
CAJAS GUANTES DESECHABLES TALLA L, PARA ASEO.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
Total Neto
$ 304.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.826
TOTAL OC
$ 362.176
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.