Orden de Compra. Nº218-46-AG26 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES , ÚTILES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA VETERINARIA Y MÓVIL MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-46-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES , ÚTILES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA VETERINARIA Y MÓVIL MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 611 del sistema proexis.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SIERRA BELLA N°2816 (Dirección de Higiene y Medioambiente - Zoonosis)
Comuna San Joaquín
Impuesto 42452,65
Dirección de Envío de la Factura SIERRA BELLA N°2816 (Dirección de Higiene y Medioambiente - Zoonosis)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes35UnidadDESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL, producto desinfectante superficies aerosol, tipo lysoform, o similar modelo original 360 ml, fragancia lavanda. Cotizar según especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto.  $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.775 $ 54.775
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLITAS DESINFECTANTES, toallas húmedas desinfectantes multiuso tipo virutex o similar para todas las superficies matando el 99,9% de virus y bacterias. con agradable aroma limón y un cómodo, 35 unidades  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111704
Papel higiénico15PackPAPEL HIGENICO, papel higiénico para uso en dispensador, de hoja simple, 500 metros por unidad para un total de 2.000 metros. 4 unidades por envase.  $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
14111703
Toallas de papel15PackToalla de papel tamaño jumbo 250 mts. envase 2 rollos   $ 4.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.960 $ 72.960
Total Neto $ 223.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.453
TOTAL OC $ 265.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.