Orden de Compra. Nº1663-777-AG25 "ROLLO DE EMPAVONADO PPTO 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-777-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ROLLO DE EMPAVONADO PPTO 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1776 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 15808
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DEKAR LIMITADA
R.U.T. 76.514.094-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1RolloRollo de empavonado personalizado full color de 4,5 metros de largo y 80 cm de ancho con logo del Hospital en 30 cm de diámetro y breve texto según diseño, separado a 110 cm cada repetición del logo. IMPORTANTE REVISAR EL ANEXO "COMPRA AGIL ADJUNTO Y COMPLETAR" SEGUN OFERTA INGRESADA A COMPRA AGIL ID 1663-635-COT25 $ 83.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
Total Neto $ 83.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.808
TOTAL OC $ 99.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.