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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2188-96-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRAL DE ALIMENTACION, MEMO 139 CARGO AL HOSPITAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
81624 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN SPA
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R.U.T. |
77.969.692-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 20 | Bolsa | AZUCAR GRANULADA, FORMATO DE 1 KILO | |
$ 1.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.400
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$ 30.400
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50192110
| Nueces o frutos secos | 40 | Bolsa | MANZANA DESHIDRATADA, FORMATO DE 1 KILO | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.600
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$ 279.600
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50221001
| Granos de Legumbres | 40 | kilogramo | POROTO BLANCO, FORMATO DE 1 KILOGRAMO | |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.600
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$ 119.600
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Total Neto
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$ 429.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.624
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$ 511.224
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.