Orden de Compra. Nº2188-96-AG25 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRAL DE ALIMENTACION, MEMO 139 CARGO AL HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-96-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRAL DE ALIMENTACION, MEMO 139 CARGO AL HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1819 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157
Comuna Coinco
Impuesto 81624
Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN SPA
R.U.T. 77.969.692-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20BolsaAZUCAR GRANULADA, FORMATO DE 1 KILO  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
50192110
Nueces o frutos secos40BolsaMANZANA DESHIDRATADA, FORMATO DE 1 KILO  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.600 $ 279.600
50221001
Granos de Legumbres40kilogramoPOROTO BLANCO, FORMATO DE 1 KILOGRAMO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
Total Neto $ 429.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.624
TOTAL OC $ 511.224


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.