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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3864-760-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3864-560-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas Nº 242 |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
110390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas Nº 242 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2023 |
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Proveedor |
VANESA DANAE GONZALEZ DONOSO |
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Razón Social |
VANESA DANAE GONZALEZ DONOSO
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R.U.T. |
17.166.225-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VANESA DANAE GONZALEZ DONOSO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24122005
| Botellas de aplicador | 84 | Unidad | Botella de aluminio con logo institucional | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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56101535
| Carritos de mobiliario | 35 | Unidad | Carro de feria tipo yegua con logo institucional | |
$ 10.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 371.000
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$ 371.000
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Total Neto
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$ 581.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.390
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$ 691.390
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.