Orden de Compra. Nº
2196-4-SE26
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PROGRAMA ALIMENTACION 2DO LLAMADO FRUTA Y VERDURAS FRESCAS POR EL PERIODO 15 MESES residencia Gauss 1° trimestre 2026 DESDE 2196-25-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-4-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA ALIMENTACION 2DO LLAMADO FRUTA Y VERDURAS FRESCAS POR EL PERIODO 15 MESES residencia Gauss 1° trimestre 2026 DESDE 2196-25-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
38105,07
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
P y P
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA.
R.U.T.
76.061.447-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
P y P
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171549
Hierbas secas
3
Unidad no definida
AJI COLOR ENVASE 1 KILO
AJI COLOR ENVASE 1 KILO
$ 3.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.031
$ 11.031
50171550
Especias o extractos
3
Unidad no definida
OREGANO ENVASE 1 KILO
OREGANO ENVASE 1 KILO
$ 3.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.031
$ 11.031
51212007
Ajo
60
Unidad
AJO CHILENO DE 40- 60 GRS
Ajo fresco
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50101538
Verduras frescas
120
Unidad
PAPAS VARIEDAD ASTERIK EN MALLAS DE 20/25 KGS. LISAS PESO DE 200-220 GRS C/U (VALOR A COTIZAR ES POR KILO)
PAPAS VARIEDAD
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
50101538
Verduras frescas
45
Unidad
PIMENTON V. VERDE. gramaje 150 A 180 GR C/ UND
PIMENTÓN VERDE UNIDAD
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.715
$ 14.715
50101538
Verduras frescas
60
Unidad
ZANAHORIA DESMOCHADA SEMIELABORADA gramaje 150 GRS C/ UND
ZANAHORIA DESMOCHADA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50101538
Verduras frescas
48
Unidad
PEPINO ENS ENSALADA COLOR CARACTERISTICO PESO 430 A 450 GRS
PEPINO ENSALADA UNIDAD
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.896
$ 16.896
50101538
Verduras frescas
24
Unidad
LECHUGA ESCAROLA, LIBRE DE MOSQUITOS, PESO PROMEDIO DE 800 GRS
LECHUGA ESCAROLA UNIDAD
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.760
$ 17.760
Total Neto
$ 200.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.105
TOTAL OC
$ 238.658
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.