Orden de Compra. Nº3447-361-SE25 "Memo N°371 Form. N°10, Adquisición de medicamentos, insumos y para el Convenio FOFAR para el stock de las farmacias de la comuna de los CESFAM Dr. PPM, HRG y YAM, correspondientes al mes de Enero del año en curso."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-361-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Memo N°371 Form. N°10, Adquisición de medicamentos, insumos y para el Convenio FOFAR para el stock de las farmacias de la comuna de los CESFAM Dr. PPM, HRG y YAM, correspondientes al mes de Enero del año en curso.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-24-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001-009 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 2428108,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Swaneck
Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
R.U.T. 11.816.116-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Droguería Swaneck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge20UnidadB1.17 Inhibidor de la metaloproteasa con TLC-NOSF 10 X 10 cm, caja de 10 unidadesB1.17 Inhibidor de la metaloproteasa con TLC-NOSF 10 X 10 cm, caja de 10 unidades $ 379.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.597.200 $ 7.597.200
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge130UnidadB1.24 Solución limpiadora de polihexanida 0.1% + betaina 0.1% frasco 350 ml B1.24 Solución limpiadora de polihexanida 0.1% + betaina 0.1% frasco 350 ml $ 39.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.182.320 $ 5.182.320
Total Neto $ 12.779.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.428.109
TOTAL OC $ 15.207.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.