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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
669-35-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE BIENES compra ágil: 669-24-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales IV Región
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R.U.T. |
61.402.020-2 |
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Dirección de Facturación |
PRAT Nº 255, OF 410 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
20900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT Nº 255, OF 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
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R.U.T. |
76.341.344-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121108
| Croqueras | 25 | Unidad | 25 croqueras tamaño carta, | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.500
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$ 77.500
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44121704
| Lápiz pasta | 25 | Unidad | 25 lápiz tinta super gel 0,5 mm NEGRO PILOT, | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.500
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$ 32.500
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.900
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$ 130.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.