Orden de Compra. Nº3881-13-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTACIÓN, CORRIDA DEL HUEMUL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3881-13-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTACIÓN, CORRIDA DEL HUEMUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3881-66-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269
Comuna Pinto
Impuesto 146949,8
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMERCADO LA PIEDRA
Razón Social YESICA BEATRIZ MORA PINCHEIRA
R.U.T. 12.006.017-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMERCADO LA PIEDRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos9UnidadTABLETONESTABLETONES $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.610 $ 56.610
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos9UnidadBOLSAS DE FRULLELETBOLSAS DE FRULLELET $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.110 $ 25.110
50202301
Agua30UnidadBIDONES DE AGUA 20 LITROSBIDONES DE AGUA 20 LITROS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
50161512
Jarabes580UnidadSOBRES DE JUGO SUKO GO!SOBRES DE JUGO SUKO GO! $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
50101634
Fruta fresca150UnidadPLATANOS FRUTA FRESCA KILOPLATANOS FRUTA FRESCA KILO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
50101634
Fruta fresca110UnidadNARANJAS FRUTA FRESCA KILONARANJAS FRUTA FRESCA KILO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 773.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.950
TOTAL OC $ 920.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.