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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2047-54-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2047-11-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 580 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
8136470,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 580 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jvergara |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO VERGARA HENRÍQUEZ
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R.U.T. |
9.509.160-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
jvergara |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222205
| Aljibes | 1 | Unidad | D I S T R I B U C I Ó N D E A G U A POTABLE A TRAVÉS DE CAMIONES ALJIBES, LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO DE 2023, EN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL, EX SISTEMA DE AGUA POTABLE R U R AL LOS COLIHUES-RABONES , D E L A COMUNA DE COLBUN.
Abril $16.800.000.-
Mayo:$17.360.000.-
Junio $16.800.000.- | |
$ 42.823.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.823.529
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$ 42.823.529
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Total Neto
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$ 42.823.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.136.471
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$ 50.960.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.