Orden de Compra. Nº1499-8062-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-67-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-8062-TD25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-67-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Duplicidad de orden de compra
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Santiago
Impuesto 152095
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abasan C.I.P.
Razón Social VÍCTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR
R.U.T. 7.230.780-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abasan C.I.P.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1MesSanitización, Desinsectación, Desratización febrero - prefactura 117 $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1MesLámparas UV y mantenciónfebrero - prefactura 117 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1MesControl y limpieza de fecas de paloma y otros vectores febrero - prefactura 117 $ 230.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.500 $ 230.500
Total Neto $ 800.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.095
TOTAL OC $ 952.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.