Orden de Compra. Nº2757-601-AG25 "SERVICIO DE BY PASS LEVANTAR LINEA DE AGUA POTABLE DE CESFAM DR. NESTOR FERNANDEZ THOMAS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-571-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-601-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BY PASS LEVANTAR LINEA DE AGUA POTABLE DE CESFAM DR. NESTOR FERNANDEZ THOMAS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-571-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 399000
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGEVAL
Razón Social ELECTRICIDAD WLADIMIR VALENZUELA MARTINEZ E.I.R.L
R.U.T. 76.781.641-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGEVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231310
Tubería de acero1UnidadSERVICIO DE BY PASS LEVANTAR LINEA DE AGUA POTABLE DE CESFAM DR. NESTOR FERNANDEZ THOMASSERVICIO DE BY PASS LEVANTAR LINEA DE AGUA POTABLE DE CESFAM DR. NESTOR FERNANDEZ THOMAS PROPUESTA A COMPRA AGIL 2757-571-COT25 215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONLES Y PERIFERICOS $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
Total Neto $ 2.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.000
TOTAL OC $ 2.499.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.