Orden de Compra. Nº4404-315-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-65-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-315-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-65-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-65-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación calle alejandro cruz N° 242 San Clemente
Comuna San Clemente
Impuesto 447260
Dirección de Envío de la Factura calle alejandro cruz N° 242 San Clemente
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MAHUEL SPA
Razón Social COMERCIAL MAHUEL SPA
R.U.T. 76.145.171-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MAHUEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1UnidadLINEA N° 1 Adquisición de vestuario de banda escolar para escuelas de Auroracotizo de acuerdo a lo solicitado en bases de licitación. $ 2.354.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354.000 $ 2.354.000
Total Neto $ 2.354.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.260
TOTAL OC $ 2.801.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.