Orden de Compra. Nº1251183-65-AG25 "ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL CONVENIO DENTAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-66-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1251183-65-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL CONVENIO DENTAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-66-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°52 del sistema CONVENIO DENTAL GES .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna Calera De Tango
Impuesto 101137
Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 3
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100PackTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200MT *2UNDS COLOR BLANCO 1500GRS Y 19CM APROX DE ANCHO POR CADA ROLLO  $ 5.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.300 $ 532.300
Total Neto $ 532.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.137
TOTAL OC $ 633.437


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.938.655-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.