Orden de Compra. Nº3599-268-AG25 "Subv. Regular - Artículos aseo Escuela Lomas de Chudal."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-268-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Subv. Regular - Artículos aseo Escuela Lomas de Chudal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 609 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 146405,26
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1BolsaDetergente en polvo para lavadora 5 kg.  $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
12141901
Cloro Cl20BotellaCloro tradicional 2 kg.  $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
47131816
Desodorantes15UnidadDesodorante ambiental aerosol 360 ml  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadTrapero piso doble con ojal Virutex 50x45 o similar  $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.355 $ 17.355
53131608
Jabones3UnidadQuix lavaloza concentrado limón 1200ml o similar  $ 1.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.971 $ 4.971
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLimpiavidrios multiuso 500cc. con pulverizador  $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario50UnidadPechera bata plástica desechable 80 x 125 con mangas y ojal  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.650 $ 30.650
12141901
Cloro Cl15LitroCloro Gel  $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
14111704
Papel higiénico35PackPapel higiénico industrial 500 mts. 4 rollos  $ 7.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.210 $ 245.210
14111703
Toallas de papel35PackToalla papel Elite doble hoja 200 mts 2 rollos o similar  $ 9.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.950 $ 320.950
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBolsa de basura 50 x 70 cm  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.510 $ 9.510
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBolsa de basura 70 x 90 cm  $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBolsa de basura 100 x 120 cm  $ 2.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.210 $ 36.210
46181504
Guantes protectores12ParGuantes látex N° 9 y N° 10. C/u 6 un.  $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508 $ 8.508
Total Neto $ 770.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.405
TOTAL OC $ 916.959


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.