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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948355-3155-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reposición de Insumos Médicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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948355-38-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
52250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALUDCENTER |
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Razón Social |
SALUDCENTER SPA
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R.U.T. |
77.163.292-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALUDCENTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311526
| Vendajes de apósitos | 50 | Unidad | HOSDIP CN1282. APÓSITO DE GEL LAMINADO, 10 X 10 CM. MATERIAL: HIDROGEL DE POLIURETANO TRANSPARENTE. ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL. LIBRE DE LÁTEX. | HYDROTAC 10X10CM. |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.000
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$ 275.000
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Total Neto
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$ 275.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.250
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$ 327.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.